CONTROL INTERNO
Es un proceso efectuado por el Titular, la Administración y los demás servidores públicos de una Institución, con objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción.
El contar con un sistema de control interno efectivo promueve la consecución de metas y objetivos y una eficiente administración de sus riesgos y su seguimiento a través del comité de control interno COCOI, propiciando reducir la probabilidad de ocurrencia de actos contrarios a la integridad, asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos, considerar la integración de las tecnologías de información y consolidar los procesos de rendición de cuentas y de transparencia gubernamental.
VENTAJAS
- Reducir los riesgos de corrupción.
- Facilitación para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
- Promueve el desarrollo organizacional.
- Da transparencia en el actuar.
- Fomenta la práctica de valores.
- Favorece el ambiente de trabajo.
- Promueve la rendición de cuentas.
NOMBRE | CARGO | TELEFONO | EXT. | CORREO ELECTRONICO | |
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PRESIDENTE | |||||
![]() | MTRO. VICENTE MENDOZA TÉLLEZ GIRÓN | SECRETARIO DE FINANZAS | 5016900 | 23390 | ![]() |
PRESIDENTE SUPLENTE | |||||
LIC. JORGE ANTONIO HIDALGO TIRADO | SUBSECRETARIO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y TESORERÍA | 5016900 | 23387 | ![]() |
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VOCAL EJECUTIVO | |||||
C.P.A. JUAN DE LA CERDA HERMIDA | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 5016900 | |||
VOCAL A | |||||
MTRO. CARLOS ALBERTO ZAFRA JARQUÍN | SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA | 5016900 | 26007 | ||
VOCAL B | |||||
LIC. RUBEN ADRIAN NORIEGA CORNEJO | PROCURADOR FISCAL | 5016900 | 23256 | ||
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO | |||||
LIC. ADRIAN TRINIDAD ARIAS | JEFE DE DPTO. SERVICIOS GENERALES | 5016900 | |||
ASESOR | |||||
ING. MARÍA JOSÉ JARQUÍN TORRES | DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL |
- ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018
- ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018
- ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 1)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 2)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 3)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 4)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 5)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 6)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 7 Reporte de Avance Trimestral)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 7 Programa de Trabajo)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 8 Cédula de Situaciones Criticas)
- ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DEL CONTROL INTERNO 2018 (Anerxo 8 Comportamiento Presupuestal)
Acuerdos del Comité de Control Interno
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